审计工作的职责

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2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

任职要求:

从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

审计工作的职责篇2

1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;

2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计工作的职责篇3

1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;

4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

6、完成领导交办的其他工作。

审计工作的职责篇4

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

审计工作的职责篇5

1.参与执行报表审计、经济责任、竣工决算、财务收支、绩效评价、科研经费、内部控制建设与评价等各类型审计咨询服务业务;

2.审计经理分工安排,团队协作完成审计方案所列各类审计事项;

3.在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

4.做好审计经理交办的其他工作;

5.参加所内、部门或组内开展的各类培训、交流与旅游等活动;

审计工作的职责篇6

1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计工作的职责篇7

1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

审计工作的职责篇8

1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

2、协助审计主管编写内部审计计划;

3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。

审计工作的职责篇9

1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账

2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;

3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理

5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

审计工作的职责篇10

1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。

3、参与具体的审计工作:

3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。

3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计工作的职责篇11

1.负责公司审计项目的执行工作;

2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;

3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

审计工作的职责篇12

1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;

4、提交审计报告初稿,提出管理建议;

5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;

6、完成部门领导安排的其他工作。

审计工作的职责篇13

完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;

编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;

撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;

审计结束后及时整理并归档审计底稿;

上级交办的其他相关工作。

审计工作的职责篇14

内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)

1.职责:内部审计

2.性别:不限

3.年龄:32~38岁左右

4.学历:本科学历及以上

5.专业:不限

6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练

7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度

目标方针制度

事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织

部下管理•指导

8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须

1年及以上管理职经验必须

逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识

l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业

l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相

l关的专业知识。持有cia证书者优先。

审计工作的职责篇15

【主要职责】

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

审计工作的职责篇16

岗位职责:

1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

任职要求:

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

3、具备经营核算基础能力;

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

审计工作的职责篇17

1.协助项目组共同完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;

2.独立完成项目组分配的具体审计工作,编写审计工作底稿;

3.协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;

4.完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。

审计工作的职责篇18

1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。

3.具有较强的成本管控能力;

4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;

5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。

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