财务人员岗位职责
1、负责公司日常出入账的登记,对公司的费用报销单据与原始凭证进行审核,保证其合法合理性;以及维护日常财务制度管理,保证财务工作正常有序进行;
2、负责公司各项收入、支出、税款的.准确计提等相关事务;
3、负责公司帐目的审核,账薄登记工作并进行核算;
4、负责编制月度/季度财务报表,报税、缴税及部分政府机关沟通工作;
5、负责较全面的分析公司经营情况,编辑月度及年度财务预算,日常财务核算、决算工作;
6、协助办理公司年度审计及项目跟进相关事宜;
7、按时整理财务文件装订及归档并妥善保管相关档案;
8、完成上级领导下发的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,财务、会计及金融相关专业,持有会计上岗证;
2、熟练使用财务软件,
3、熟悉国家财经法律法规、税收政策制度及相关财务的处理方法;
4、熟悉报税流程;熟悉会计操作、会计核算流程及管理;
5、具有较强责任心、独立思考能力、细心、有耐性。
财务人员岗位职责篇2
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
财务人员岗位职责篇3
1、根据公司中/长期经营计划,编制公司年度综合财务计划;
2、建立/健全公司财务管理体系,负责公司财务年度预算/资金运作等全面控制;
3、主持公司财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的.财务分析,保证财务信息有效地监督检查财务制度/预算的执行情况以及适当及时的调整;
4、对公司税收进行整体筹划与管理,完成税务申报以及年度审计事宜;
5、精确监控和预测公司现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
6、对公司重大的投资/融资/并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估/指导/跟踪和控制;
7、负责与财政/税务/银行等相关政府部门及会计师事务所等相关机构建立并保持良好的关系;
8、负责本部门的员工队伍建设及日常/培训/考核;
9、完成总经理交付的其它事宜。
财务人员岗位职责篇4
1、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作;
2、负责编制成本费用计划,做好预算控制、资金计划落实工作,动态反馈成本信息;
3、严格审核进入成本的各项开支,计算单位成本和总成本;
4、认真管理成本明细帐,按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作;
5、负责编制成本费用财务报表,分析成本费用升降因素,预测成本发展趋势,提出降低成本的意见,积极配合各项业务;
财务人员岗位职责篇5
1、 具体负责会计核算工作:
(1) 协助部门经理做好会计核算工作,编制公司财务报告,如实反映财务信息;
(2) 准确、及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,对款项的收付,财物的收发、增减和使用,费用收支进行核算;
(3) 正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务结果,具体负责编制公司月度,年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;
(4) 负责公司固定资产的财务管理,按月计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;
(5) 负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;
(6) 负责向财政、税务等政府部门上报各类信息,配合公司进行信息披露;
(7) 配合专业审计公司对公司的审计工作;
(8) 依据相关部门上报的材料,组织办理上交金隅集团(股份)及金隅地产集团的公司费用相关事宜。
2、 具体负责资产营运管理:
(1) 协助部门经理参与公司资产处置、股权处置的分析;
(2) 协助部门经理拟订重大债权债务处置方案,并组织实施。
财务人员岗位职责篇6
1、协助财务总监建立并完善企业财务管理体系,对负责区域的.日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升区域财务管理水平;
2、根据企业中、长期经营计划,组织编制区域年度财务工作计划与控制标准;
3、根据企业相关制度,组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况;
4、组织会计人员进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报告并及时上报;
5、负责组织区域成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作;
6、及时汇报区域项目经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议。
根据企业经营方针和财务工作需要,合理设置区域财务部组织结构,优化工作流程,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率和员工满意度
财务人员岗位职责篇7
1、负责本公司全盘财务会计内账处理工作;
2、审核公司各项出入账,进行成本核算、费用管理,并定期编制成本分析报表和归档;
3、负责税金计算与申报工作;
4、负责公司报销审核、录入记账凭证等日常会计核算工作;
5、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;
6、进行成本分析,对异常情况进行判断和处理;
7、负责收款平台的管理
8、公司薪资核算核对和发放,社保的事务跟进。
财务人员岗位职责篇8
1、按月编制管理台帐,保证其数据的&39;真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据,保证按时上报。
2、定期核对业务收入及财务收入记录,及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。
3、熟练、正确使用银行信用卡结算,认真记录刷卡事项。
4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。
5、完成领导交办的其他任务。
财务人员岗位职责篇9
1、负责各单位目标数据准确性和真实性的稽核验证;
2。负责各项成本控制目标、成本控制动作实施结果的稽核跟进、检查纠偏;
3。负责定期向公司高层汇报过程异常和各项数据;
4。负责各类账务的稽查、核对工作,对各项费用进行准确分析和判定;
5、对各项会计帐单、凭证、报表进行稽查;
6、开展财务分析、流程疏理、问题改进与跟踪。
财务人员岗位职责篇10
1、负责员工报销费用的.审核、凭证的编制和登帐;
2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、准备、分析、核对税务相关问题;
4、审计合同、制作帐目表格;
5、分析公司财政状况,控制公司各项费用支出及公司税务,优化收支预算;
6、向管理层就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
财务人员岗位职责篇11
一、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
二、记账和报表
1、根据账簿设置管理规定设置账簿;
2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理,登记总账、多栏账和二级、三级明细账,做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表,如:《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》;
4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
财务人员岗位职责篇12
1、负责集团及下属公司资金日报采集及编制;
2、负责集团本部及下属公司资金日常支付审核授权;
3、负责编制审核集团及下属公司会计凭证、结账、月度财务报表;
4、负责月度财务报表合并,对报表数据进行分析;
5、负责集团公司预算、费用控制、预算分析;
6、接洽实施上市公司年度会计师审计工作,参与上市公司中报年报的事项。
财务人员岗位职责篇13
岗位职责
1、设置和登记公司总帐和各明细帐,并编制各类报表;
2、编制总帐科目余额表,并与有关明细帐核对,保证帐帐相符。
3、编制会计报表,各种会计报表做到数字真实,计算准确,内容完整及时报送政府有关部门
4、各类帐户设置应做到齐全、明晰,同时设置和登记固定资产明细表
5、会同其他部门定期进行财产清查,及时清理往来帐;
6、根据本公司财务管理制度,负责设计下发清查明细表,定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
7、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。
8、编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转帐凭证,记帐凭证并分月编号,做到规格化。每月终了,要整理会计凭证和资料,集中保管。年终办完财务决算后,应将全年的会计资料收集、整理、分类排列。需要归档的会计资料,应按有关规定及时归档;
9、认真审核公司各部门的.费用报销及开支;
10、及时登记对外个人借款账,审核利息的支付等;
11、完成财务经理交办的其他工作;
12、按月进行税务申报,当月应交税费上报主管领导;
13、管理好财务档案,整理规范入档;管理好合同,并审核入档;
14、按月与往来单位核对账务,并保存各往来单位对账单;
15、保守资金机密及公司相关机密。
16、认真审核公司各部门的费用报销及开支;
17、积极配合经营部、工程部、销售部、物业公司处理好工程款支付问题;
18、完成财务部长交办的其他工作;
任职条件:
1、有3年以上财务专业工作经验。
2、大学专科及以上学历,熟悉会计基础工作规范和财税政策法规,有一定的财务管理工作经验
3、个人素质:严谨、细致、勤奋、正直。
4、较强的职业素养和敬业奉献精神,善于贯彻落实各项工作。
财务人员岗位职责篇14
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。
八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。
财务人员岗位职责篇15
1、负责完善公司财务制度、负责公司账目健全。
2、负责公司资金管理,对接金融机构进行融资并对融资项目进行规划与跟进。
3、组织编制公司财务经营报表、提交财务管理工作报告。
4、负责建立公司预算和控制体系,并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施;
5、负责审核公司费用及财务报表,定期对整体的运营状况进行财务分析,向公司提出分析结论及建议、落实整改措施;
6、负责公司整体的.税收筹划,收集与研究国家及行业的各项税收政策,合理控制企业整体的综合税负;
7、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和投资回报率,整体把控现金流的平衡;
8、完善财务部门团队建设与管理
9、负责公司财务信息化推动与实施。
财务人员岗位职责篇16
1作为公司董事会和行政工作的主要管理部门的领导,负责公司所有的财,务的把关,监督和核算管理工作,原则上和董事会,总经理保持一致,按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表,按年向股东会坐财务决算报告,为董事会和总经理提供决策依据。
2负责公司资金运营的安全,工作上爱岗敬业,遵守厂规制度,一强烈的事业心和高度的责任感,不断学习,提高自身政治,业务素质,能带领本部员工积极参与公司的文化建设等活动。
3组织实施财务监督,促进企业的增产节约,增收节支工作,对公司的耗费和经济效益作出正确,及时的反馈。
4负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理,核算和监督公司各项财务物资的收发存以费用及保管和使用情况。负责全公司的成本核算,设备折旧,费用摊提,原材料报损工作,保护企业财产的安全
5监督各条线资金计划的执行,及时调整各条线资金预算及实际执行情况的差异。负责对各条生产线上所有承包人每月经济责任执行情况的详细考核,并作出当月兑现数额。
6定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时性和对各条生产线经济责任考核的准确性
7对公司制定的本部门人员岗位经济责任制,每月对下属员工进行考核。负责对货币资金进行不定期的抽查盘点
8本则对公司负责的原则,对工商,税务,银行等职能部门的检查,年检,审计,转贷及交办的表格,报表的编制工作,要热情接待,认真填报,处理好与职能部门的工作关系
9要组织本员工完成公司领导交办的其他工作
财务人员岗位职责篇17
职责描述:
1、负责项目的云交付实施全过程(需求收集及分析、原型搭建、方案验证及演示、用户学习及指导、上线支持);
2、参与公司的各种客户业务支持与现场实施服务项目工作,主要方向为scm模块;
3、按照sap云erp的实施方法论来对企业用户提供顾问实施服务工作;
4、依据行业和管理经验以及云erp产品的特点将客户需求在byd系统中实现出来;
5、负责按照公司标准和培训教材对客户进行必要的产品培训。
职位要求:
1、本科及以上学历,财务专业或者熟悉财务知识;或计算机等相关专业或供应链相关专业;
2、有云erp实施经验优先,如k3cloud,netsuite等;
3、有两年erp实施经验,至少一个完整项目周期;
4、了解生产体系、财务管理和现代物流知识,有生产制造业erp实施经验的&39;优先考虑;
5、有团队合作精神,有一定的项目管理经验者优先,能一起成长、发展。
财务人员岗位职责篇18
1、负责公司日常财务核算,审查各种报销或支出的原始凭证。
2、协助经理完成日常事务性工作,协助处理帐务;
3、根据资金运作情况,合理调配资金,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作,确保公司资金正常运转。
4、组织各部门编制收支计划,定期进行账目核对。
5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。
7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。
8、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务人员岗位职责篇19
1、按照国家财务制度的规范,认真编制并严格执行财务计划,分清资金渠道,合理使用,保证学校各项工作的顺利完成。
2、认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况,发现问题及时反映,并按月做好结帐工作。
3、认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐,做到:进物清、领物明,结余实。作到帐物相符。
4、认真做好学校收费组织工作。
5、根据国家财务制度的规定,及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字),并严格审核原始凭证。对违反财经制度的.一切收付应坚决抵制。
6、收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。
7、按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。
8、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
9、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
财务人员岗位职责篇20
一、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
二、记账和报表
1、根据账簿设置管理规定设置账簿;
2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理,登记总账、多栏账和二级、三级明细账,做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表,如:《设计师工资及提成明细表》《管理费用明细表》《在施工程结算表》《完工工程结算表》《收入与费用比例表》《资产负债表》《损益表》;
4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
财务人员岗位职责篇21
1.具体执行有关财务制度,带领财务部人员完成公司的日常工作;
2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用的效果,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议;
3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;
4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料:(包括报税、纳税资料、统计资料等);
5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料,纠正财务中的差错。
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财务人员岗位职责篇22
1、负责公司日常的账务处理工作,按月编制公司各类会计报表,提供财务信息;
2、负责财务部原始凭证的审核、记账、结账,确保会计核算的真实性与准确性;
3、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;
4、负责公司每月的纳税申报、统计月报、工商年检等工作;
5、负责公司财务流程的改进,并根据需要提供相关资料;
6、处理对外的各项事宜,如银行、审计、税务、工商等与财务相关事宜;
7、负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;
8、进行成本核算、管理、分析,定期编制成本分析报表,加强成本控制、细化成本管理;
财务人员岗位职责篇23
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定,结合企业的生产经营特点,会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下,按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作,建立并登记相关台账,编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作,协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作,及时处理产品清查账务,并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额,协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况,组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告,进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准,定期分析成本计划执行情况和成本升降原因,并结合实际调查研究找出问题,提出改进意见和措施,为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
财务人员岗位职责篇24
1、每日登记应收帐款、应付帐款台帐。
2、每月月底首先与会计、出纳核对应收帐款、应付帐款台帐;出具应收账款汇总表。
3、每月准时与供应商及客户对账,并催收货款。
4、负责每月发票购买、开具、作废、冲红字等相关税务事宜。
5、如有特殊情况,应向部门领导及公司领导请示。
6、每周五出具应收、应付会计汇总表、回款及付款计划表,给部门经理和公司领导。
7、每日登记采购合同台帐、销售合同台帐、其他合同台帐。
8、办理公司工商税务事宜(如:证件的变更、年检及日常业务,包括营业执照、银行开户许可证等)。
9、工资提成核算。
10、票据报销管理。
11、完成部门经理安排的其他工作。
财务人员岗位职责篇25
1、熟练操作金蝶软件,熟悉OFFICE办公软件。
2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。
3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报,发票领取和开具。
4、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理,及时列表公布催收;5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;
6、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据;
财务人员岗位职责篇26
财务部各岗位职责划分会计:
一:费用报销审批流程:
1、审核报销单据,合同及收付单据,准确核算收入及控制各项成本支出等,
2、审核出纳转账业务、工资的核算
二:采购方面:
1、根据制定好的应付账款的.付款流程,把工作落实到行动。
2、完全按流程完成应付账款账务处理及对账工作;
3、编制账龄分析,协助完成预算报表
三:成本核算方面:
1:原材料、低值易耗品及其他物料出库凭证编制;
2、委托加工费用分摊结转及相关凭证编制;
3、计算产品成本并编制产成品凭证;
4、产品成本分析、编制成本核算报表、分析成本,提出成本改进建议。
5、负责所有库存商品期初,当期,期末入库的核对工作。
四:销售收入方面
1、制定完善的销售台账。
2、销售费用审核及报销
3、应收账款核对确认,回款的跟踪;
2、销售组财务报表填列,销售数据分析。
五:总账方面
1、编制和维护公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司业务往来;
2、进行帐务处理,整理错账、乱账,成本核算,固定资产管理;
3、负责日常收支的管理和核对;
4、负责编制月度财务报表,半年、年度财务决算报告;
5、根据公司的全盘账务,编制财务报表分析,整理保管财务会计档案
6、负责公司财务管理统计汇总。
出纳:
一、岗位职责:
1、对公司日常现金的收付管理,每日逐笔记录现金日记帐,并在下班前核对库存现金,做到日清月结,账实相符。
2、负责公司银行业务的结算,对公账户,银行卡账户等往来款项的查询,业务办理。经总经理批准签发确认后,办理银行相关业务。每月末核对各银行账户余额,编制银行存款余额调节表,将对账单整理清楚交与会计。
3、负责公司收据,财务章,私章,财务文件资料等保管工作。
4、负责公司相关证件年审工作,配合会计做好公司各项财务工作。
5、负责作好工资、奖金、发放工作。
6、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;登记发票使用明细表格,以及税控表。
7、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
8、负责社保,保险,住房公积金等相关事宜。
财务人员岗位职责篇27
代表财务助理岗位职责
工作职责:
1、协调完成相关酒店财务资料(如开业前预算、酒店运营预算等)的整理;
2、监督和管理酒店固定资产,低值易耗品的盘点、报损等;
3、相关财务文档的管理归档工作;
4、酒店业主代表及财务代表安排的其他财务工作。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、会计相关专业,具有会计从业资格证书;
2、具有一定的财务会计工作经验;
3、熟练掌握财务软件及办公软件;
4、具有良好的职业道德、严谨工作;
5、具有良好的团队合作精神。
代表财务助理岗位
财务人员岗位职责篇28
职责描述:
1、负责编制公司的财务报表,并对财务数据进行对比和分析,对公司的经营运作情况提出建设性意见;
2、负责管控公司资金以及资金运作效率,规避财务风险;
3、负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用,结合实施公司总部的管理方针和目标,严格执行公司财务管理制度;
4、负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作;
5、对接支持业务部门。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业
2、5—8年财务管理工作经验,2年以上财务主管及财务经理工作经验
财务人员岗位职责篇29
1.协助科长组织会计核算和财务管理工作。
2.认真检查和督促日常会计核算工作。
3.管理和控制各部门经费指标,坚决杜绝无预算支出和超预算支出。
4.负责年末结转的帐务处理。
5.负责年终决算报表的编制和分析。
6.对月报表进行审核、分析。
7.监督管理计算机的使用和保养情况,做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理,确保会计数据的安全。
8.配合完成上级有关部门的财务检查工作。
9.完成其他所指派的工作。
财务人员岗位职责篇30
一、财务管理制度
(一)财务人员工作职责
1、财务人员要认真履行国务院颁布的《会计人员职权条例》和上级有关部门的财务人员工作条例,正确处理各种会计业务,执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费。
2、严格学校的财经管理,有完整的会计账和出纳的日记账,做到有账可查,有据可对,防止用款混乱现象。
3、严格执行学校的报销用款制度,对违章报销的,要及时向校长反映,经校长核实无误后才予以报销。
4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格,各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表,出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定,做好收付工作,做好现金的保管和防范工作,收支的凭据必须按顺号使用,并妥善保管。
5、根据学校的实际情况,在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算。认真地执行各部门用款的预算和决算,超出预算的开支100元以内由会计调整,超出100元的需提请总务主任批准,超出300元的需经校长批准。
6、严格学校公款的管理,原则上公款不能借给私人使用。
(二)购物用款的报销
何部门(或个人)因工作或教学的需要购物(尤其是大批量,价值较高的物品)必须由使用部门(或个人)写请购单,经有关部门主管领导审批,审批后由使用部门(个人)持批条交由学校采购员购买。
2、单据报销的管理
办理报销手续,需先由经手人说明用途并签名,再由证明人签名,最后由总务主任审批。属正常开支范围的,500元以内由总务主任审批,超过500元的需经校长审批;属非正常开支范围的,200元以内由总务主任审批,超过200元需经校长审批,方可报销。
3、批准所购物品(大批量的,固定财产)原则上先进仓入册,经学校财产保管员签名,使用人签名领出使用,并负责保管。
(三)教师报销补贴制度
1、关于出差旅费报销、补助的规定
(1)因公出差按正常车费报销,一天伙食费补助30元/人(正常车费:不含租用出租车的费用)。
(2)因公出差,三名教师以上派专车,伙食费标准30元/人。
(3)公差外地,报销正常车费,每天伙食费补助30元,如需住宿、住宿费限每晚60元/人。
(4)外出参加函授、培训学习(经学校同意的),费用按市教育局的规定报销。每天补助伙食费10元。培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费。
二、财产管理制度
1、学校的财产分二类管理
第一类:固定资产。单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年以上的大宗同类的总值伍百元以上的一般设备和教学设备、图书资料属固定财产。
第二类:低值易耗物品和材料,指日常办公、生活、教学、事务的小件而又不属固定财产的物品、文具纸张,水电零件,建筑材料均属第二类财产。
2、建立财务账单登记
固定财产设分类账,以财产名称分类立账页登记编号。凡购进、新建、调入的固定资产,学校保管员要及时登记入帐,再分落各部门保管或人库。报废、遗失、调出的财产、学校保管员要填报“固定财产注销申报单”由总务主任核准,再行注销,固定财产账纳入会计账管理监督。低值易耗品和材料设进销存登记册,凡购入进仓保管员必须入册,各部门,各人领用物品必须做好签领手续。对即买即用的小批不常用物品的材料,如实验用的动、植物、小件工具等以购物支出单据上签名领用。
3、健全财产管理及保管制度
(1)总务处设财产保管员一名,其职责是具体管理学校的固定财产和各种校产公物,执行《财产管理制度》,做好财物的保管工作,借领手续、检查、督促各储物室(仪器室、体育室、图书阅览室),办公室,宿舍,班级的财产分管员对财产的管理和保养工作。
(2)图书文具、体育器材、仪器教具、药剂分别设财产分管员,对所属财物,分门别类造册人账,按规定做好借出手续,接受学校的财产保管员的检查、督促。
(3)各班课室设班级的财产保管员一名,各学生宿舍由室长负责管理本宿舍财产,各年级办公室,由级组长负责管理财产,各教工宿舍由使用人负责。对班级、宿舍、办公室、教工宿舍的财产,分别建立财产登记卡,一式两份,每学期(学年)由学校财产保管员核实,登记好分别存查,各部门不得擅自调动校产。要调动必须经学校财产保管员登记方可搬动。
4、定期进行财产核实清点工作
固定财产每一学年由学校财产保管员、会计员、会同各部门财产分管员进行清理核对一次,并做好财产分布汇总表,与财产分类账,核对清查、报总务主任审查;各级科组、宿舍的财产,每学期做好核对,交接工作。低值易耗品和材料每学期由保管员核实记入销存的情况,对各部门的财产,总务主任会同学校财产保管员每个学期根据实际情况,检查、了解情况和需求情况。各部门、各教工由于教学和生活需要的物资,必须作出计划,属教学上的,由教务主任审批,属生活上的由总务主任审批,然后送总务处有关人员购买。
5、财物的借、领手续各人领用物品,要办理签领手续。
学校的财产、设备、借出必须经学校领导批准,校舍财产和价值500元以上的财物经校长批准,教学仪器、体育器材、图书资料经教导主任批准,家具、一般用具经总务主任批准,凡借用公物,必须到保管员或分管员处办理借出手续,并订明归还日期。
6、为保证学校教学工作上的需要,全校师生应以认真负责的态度使用学校的财产、设备,做到保护学校公物人人有责,发现有破坏行为必须立即制止。对己损坏、丢失的公物,由保管单位或个人负责赔偿。
(1)因管理不到位,工作玩忽职守,造成损坏或被盗,除追究责任外,经济上要负责金额赔偿。
(2)不慎损坏公物,自己报告者,照价赔偿。
(3)不慎损坏公物,无报告,学校查获者,按原价二倍赔偿。
(4)故意损坏公物,根据情节,按原价三至十倍赔偿,并给予纪律处分。