审计工作职责案例
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计工作职责案例篇2
1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;
2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;
3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
审计工作职责案例篇3
岗位职责:
1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;
2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;
3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;
4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。
任职要求:
1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;
2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;
3、具备经营核算基础能力;
4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。
审计工作职责案例篇4
1.向客户收集和资料审计所需资料和信息;
2.执行和完成项目负责人安排的审计程序等各种工作任务;
3.汇总、整理和编制工作底稿;
4.编制财务报表等各类报表;
5.撰写审计报告等各类报告;
6.完成项目负责人交办的其他工作任务。
审计工作职责案例篇5
1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;
2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;
3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;
4、按分工编制审计工作底稿
5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;
审计工作职责案例篇6
1.参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;
2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;
3.完成上级领导交办的其它工作。
审计工作职责案例篇7
1、每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;
2、核对房价,进行过房租操作;
3、稽核各营业点提交的账单;
4、审核完单据,做日报表提交给部门领导;
5、每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;
6、核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;
7、每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;
9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;
10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;
11、定期对网络现付房进行返佣10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。
13、其他临时工作。
审计工作职责案例篇8
1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;
2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;
3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;
4、提交审计报告初稿,提出管理建议;
5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;
6、完成部门领导安排的其他工作。
审计工作职责案例篇9
1、负责公司现有资源开发,和客户签订企业挂牌重庆otc服务协议;
2、客户维护,协助企业挂牌重庆otc挂牌成功;
3、组织实施金融市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作,及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息,为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据;
审计工作职责案例篇10
1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;
2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。
3、参与组织公司的年度审计工作。
4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。
5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。
6、完成领导临时交办的其他工作。
审计工作职责案例篇11
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计工作职责案例篇12
1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;
2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;
3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;
4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;
5.其他临时性工作。
审计工作职责案例篇13
1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;
5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
审计工作职责案例篇14
1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作
2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作
3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展
4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价
审计工作职责案例篇15
一、内部审计工作
1、负责协助部门负责人建立健全内部审计相关制度、流程。
2、协助部门负责人组织开展集团财务审计、投资审计、专项审计、审计调查等审计工作。
3、参与对专业平台主要领导干部开展经济责任审计;参与配合上级审计部门对本部领导干部进行经济责任审计。
4、参与撰写审计报告,督导审计问题整改。
5、负责审计文件的整理立卷工作。
二、内部控制工作
1.负责协助部门负责人完善内部控制体系建设、评价及年度工作方案。
2、协助部门负责人组织开展本部内部控制体系建设及评价,组织内部控制缺陷整改。
3、参与指导专业平台内部控制体系建设、评价及内部控制缺陷整改工作。
4、负责内部控制体系建设、评价文件的整理立卷。
审计工作职责案例篇16
1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;
2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;
3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;
4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;
5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;
6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;
7、领导交办的其他任务。
审计工作职责案例篇17
严格按照集团标准要求对系统内客户签约信息及结算凭证进行审核,并做好结算凭证的收集归档;
定期收集、整理各城市项目签章模板,并进行统一管理;
日常审核问题及时与城市项目对接人员或数据运营沟通反馈,并定期输出审核简报;
完成其他相关工作或上级交予的任务。
审计工作职责案例篇18
1.制定内审计划;
2.获取审计原始资料;
3.按审计内容分工审计检查工作;
4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5.出具内审报告;
6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7.审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。