内部审计最新职责
2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
6、编制审计底稿,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;
9、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
10、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,对存在的主要问题进行分析并提出处理意见和建议;
11、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
12、熟练使用各种财务软件,各种办公软件;
13、完成上级领导交办的其他工作。
内部审计最新职责篇2
1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;
2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;
3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作
内部审计最新职责篇3
1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
4、根据公司需求进行咨询类相关审计。
内部审计最新职责篇4
1.协助完善内部审计制度和流程,协助制定审计计划和审计预算;
2.独立完成制度财务成本招采工程等审计工作,编制审计报告,根据要求进行通报;
3.对管理人员进行离任任期终结及年度经济责任审计;
4.参与年度例行审计或大型专项审计,根据审计计划和审计方案,具体实施审计程序,编制工作底稿,起草审计报告;
5.对审计发现的问题,查清原因,确认管理上存在的问题以及责任人,提出审计建议,确定整改措施;
6.跟进审计发现问题的整改情况,并实施后续审计;
7.上级领导交办的其他任务。
内部审计最新职责篇5
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的审计。
2、独立承担中型项目的资料汇编及合并工作。
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量。
4、对项目进行质量控制,识别,重视并解决发现问题。
5、保持与客户良好的沟通。
内部审计最新职责篇6
1、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查检,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
2、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制审计、各运营环节的效益审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实。
内部审计最新职责篇7
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性合法性规范性效益性进行监督检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策操作流程管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
内部审计最新职责篇8
1.按照内部审计计划开展内部审计工作;
2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;
3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;
4.完成领导交办的其他工作。
内部审计最新职责篇9
1审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;
2对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;
5负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;
6对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。
内部审计最新职责篇10
1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;
2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;
3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;
4、对审计风险进行判断和控制;
5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;
6、与客户沟通,并协调维护客户关系;
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;
9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;
10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;
11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;
12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
内部审计最新职责篇11
1、协助部门负责人对本公司及下属各事业部子公司的财务收支财务预算财务决算资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性合法性效益性进行审计和评价;
2、对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;
3、完成领导交办的其他工作。
内部审计最新职责篇12
1、审计制度的拟订、完善和实施;
2、负责科室的工作管理;(年度、月度计划上报与执行监督)
3、负责对外(包括子公司)审计业务管理;
4、负责审计成果的出台、利用和后续跟踪审计;
内部审计最新职责篇13
1、负责建立和完善审计管理体系内控体系;
2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议;
3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决;
4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地;
5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。
内部审计最新职责篇14
1、负责整个集团的经营管理﹑销售业务﹑工程﹑绩效等审计
2、根据年度审计计划编制审计实施方案,把控项目进度
3、独立完成审计项目的所有业务,包括现场审计﹑沟通协调﹑管理建议﹑审计报告及整改跟踪(Follow-Up)等
4、协助完善集团内控体系
5、公司交办的其他事项
内部审计最新职责篇15
1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;
2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;
3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;
4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。
内部审计最新职责篇16
1遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。
3对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计
6定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
7实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
内部审计最新职责篇17
1根据集团年度计划,独立完成日常审计工作;
2负责拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3负责对公司基本建设投资重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;
4负责对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
5负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
内部审计最新职责篇18
根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划
制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书
负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告
对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见
对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告
对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制
配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作
完成上级交办的其他工作。