审计有哪些职责

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2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;

3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;

4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;

5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;

6.所负责产品线的知识整理

任职资格:

1.本科及以上学历

2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;

3.具备一定的财务知识;

4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;

5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;

6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;

7.熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;

8.能够承担压力;

审计有哪些职责篇2

1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;

2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;

3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;

4、按分工编制审计工作底稿

5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;

审计有哪些职责篇3

1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。

3、具有较强的成本管控能力;

4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;

5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。

审计有哪些职责篇4

1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;

2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;

3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。

4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告

5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。

6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;

7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;

8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;

9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。

10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。

11、参与公司定期、不定期的盘点工作。

12、完成领导交办的其他工作。

审计有哪些职责篇5

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

审计有哪些职责篇6

岗位职责:

1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估;

2、审计促销执行及营销管理情况,提供审计结果;

3、协助开展调查审计,提供调查审计结果;

4、协助执行审计验证任务,提供跟踪结果。

岗位要求:

1、20-35岁;本科以上学历;财务、审计、市场营销、企业管理等相关专业;

2、有销售内审经验优先;能熟练使用办公软件;

3、有较好的语言表达和沟通能力;

4、吃苦耐劳,能适应短期出差。

审计有哪些职责篇7

1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;

2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;

3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;

4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;

5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

审计有哪些职责篇8

1.负责公司审计项目的执行工作;

2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;

3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;

4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;

5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。

审计有哪些职责篇9

1负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查总结;

2负责组织制定修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

3负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款采购与付款存货管理工程项目管理固定资产管理资金管理投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计舞弊审计及其他特别事项审计);

4负责协助外部审计开展工作;

5负责协调审计与各下属片区的关系。

审计有哪些职责篇10

1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;

2、根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;

3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;

4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;

5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;

6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);

7、协助律师团队处理公司各类案件。

审计有哪些职责篇11

1、按照项目计划协助审计项目经理完成审计工作;

2、协助完成审计工作底稿的编制、整理和归档工作;

3、在项目经理的指导下完成审计底稿资料收集、整理、数据录入、盘点、发函等工作;

4、在项目经理的指导下完成设计和制作各种测算、统计样表;

5、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

6、领导交办的其他工作。

审计有哪些职责篇12

1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;

2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;

3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。

4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;

5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;

6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;

7、领导安排的相关工作。

审计有哪些职责篇13

职责:

1、参与研究制订其它有关规章制度。

2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。

3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。

4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。

任职资格:

1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。

2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。

3、熟练操作办公软件及常用财务软件。

4、保密意识良好,抗压能力强。

审计有哪些职责篇14

1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;

2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;

3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计有哪些职责篇15

1、按照经理或业务主管的要求执行会计、审计和其他公司业务;

2、运用财务软件进行凭证录入等日常的会计处理;

3、进行代理公司的纳税申报;

4、完成审计,税务策划,制度设计等业务项目的具体工作;

5、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;

6、其他公司分派需要完成的任务。

审计有哪些职责篇16

1.参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;

2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3.完成上级领导交办的其它工作。

审计有哪些职责篇17

1、在审计总监领导、指导下拟定审计计划和实施细则;

2、监督集团各部门及各分子公司对财务的执行,纠正、控制各单位偏离公司财务目标和计划的行为;

3、负责或参与公司重大经营项目、重大经济等的审计工作;

4、负责对所涉及的审计的事项,编写内部审计报告,提出处理意见及建议;

5、负责做好有关审计资料的原始调查和收集、整理、归档工作;

6、审计总监交办的其他工作。

审计有哪些职责篇18

1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;

2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;

3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;

4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;

5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。

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